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审计委员会之窗

向审计委员会提供指引与资源,助力打造必备的技能与知识

下载內容以英文为主

审计委员会疑问

风险管控

审计委员会实施风险管控时可能会提出的问题

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内部审计效果评估

审计委员会评估内部审计效果时可能会提出的问题

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获取正确信息

审计委员会评估信息流是否合理和正确信息是否可得时可能会提出的问题

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财务报表审查与评估

审计委员会审查与评估财务报表时可能会提出的问题

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会计政策调整与估算

审计委员会审视会计政策、调整和估算时可能会提出的问题

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叙述性报告与非《美国通用会计准则》指标

审计委员会审阅叙述性报告与非《美国通用会计准则》指标时可能会提出的问题

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外部审计范围

审计委员会审视外部审计范围时可能会提出的问题

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外部审计效果评估

审计委员会评估外部审计效果时可能会提出的问题

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自我评估

审计委员会评估委员会绩效时可能会提出的问题

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审计委员会有效沟通

审计委员会评估其沟通是否有效时可能会提出的问题

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审计委员会入职与上岗

审计委员会考虑其新成员入职与上岗时可能会提出的问题

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调查

全球审计委员会意向调查

2019年全球审计委员会问卷调查

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更换审计师的风险与益处

定期进行审计招标和轮换如今已是惯常做法。本调查旨在探究更换外部审计师可见的风险与益处。

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协调战略与风险

此全球调查助您更深入了解董事会如何为企业协调战略与风险,并识别最大的挑战与隐忧。

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内部审计业的进化 — 跳出传统框架

分析内部审计在香港上市公司中扮演的角色

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洞察

新増治理效能,行稳致远

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新一波科技大潮来袭,您准备好了吗?

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优化风险管控

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审计之价值

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工具与最佳实践

审计委员会制定政策、流程与披露时可用的资源

150项审计委员会最佳实践

协作15周年

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会议议程

用于帮助董事会成员规划和制定会议议程的审计委员会会议规划表

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单独会谈

用于与审计师单独会谈时激发想法的问题

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全球网络

了解我们审计委员会之窗的全球网络

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