Tributación internacional

Tributación internacional

Los profesionales de KPMG ayudamos a las empresas a gestionar las complejidades de múltiples sistemas de impuestos y la regulación internacional.

Ayudamos a las empresas a gestionar las complejidades de la regulación internacional.

Gestionar con éxito el impacto de la complejidad tributaria internacional

Los negocios multinacionales se van cada día más afectados por los constantes cambios en materia fiscal, legislativa y normativa que sufren los diferentes países. Para que una compañía sea exitosa, es vital entender el impacto de estos cambios en las operaciones y transacciones entre los distintos países.

Nuestro conocimiento de la legislación impositiva local, los fundamentos que rigen la tributación internacional y la extensa red de contactos de las otras firmas de KPMG, nos permiten ofrecer, en forma rápida y efectiva, soluciones integradas en materia impositiva que consideran no sólo las implicancias en Argentina, sino también sus consecuencias en los demás países que participan de la transacción. Así, permiten detectar las oportunidades de planificación fiscal existentes e identificar los riesgos de incurrir en una imposición excesiva.

Trabajamos de manera integrada y colaborativa con el área de Fusiones y Adquisiciones, en el diseño de las estructuras de adquisición y de las estrategias de integración, así como también en las etapas previas de due diligence y en el planeamiento estratégico con el propósito de aportarle un asesoramiento basado en un enfoque integral.

En KPMG podemos ayudarlo:

  • Asesoría y planificación fiscal de la inversión alineadas con el negocio.
  • Determinación de la estructura y del vehículo de inversión fiscalmente eficiente. 
  • Análisis de los convenios firmados por los distintos países (v.gr. doble imposición, protección de inversiones, transporte, etc.) 
  • Planificación de las inversiones extranjeras en Argentina (inbound) y de las argentinas en el exterior (outbound). 
  • Modelización de las proyecciones fiscales. 
  • Aspectos fiscales de la financiación de las inversiones. 
  • Estrategias de repatriación de fondos y optimización de los flujos de renta. 
  • Aprovechamiento y aumento potencial de los beneficios fiscales establecidos en el sistema tributario. 
  • Operaciones de reestructuración en adquisiciones y consolidación fiscal. 
  • Planificación de la desinversión, estrategias de salida y análisis de la repatriación de beneficios y tesorería. 
  • Coordinación de equipos de trabajo multijurisdiccionales que prestan servicios de asesoramiento en los distintos países.

Contáctenos